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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****书店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8637
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5901 文件夹 | 100 | 1500.0 | 得力\5901 | 验收通过 | |
| 2 | 中佳 1602 PU/PVC笔记本 笔记本 | 100 | 1600.0 | 中佳\1602 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-P4 电源插座(排插) | 8 | 560.0 | 公牛/BULL\GN-P4 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AXP96447 橡皮 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\AXP96447 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮料生产设备(怡宝纯净水) | 10 | 400.0 | 怡宝/C'estbon\555ml | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AWP30901 铅笔 | 50 | 500.0 | 晨光/M G\AWP30901 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |