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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9883
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雅高 YG-035 水桶 | 100 | 950.0 | 雅高\YG-035 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 DM-912 扫把 | 50 | 1575.0 | 兰诗\DM-912 | 验收通过 | |
| 3 | 博轩 35 *55cm 垃圾袋 | 5 | 2750.0 | 博轩\35 *55cm | 验收通过 | |
| 4 | 博轩 S3 拖把 | 150 | 1125.0 | 博轩\S3 | 验收通过 | |
| 5 | 博轩 S1 胶扫把 | 300 | 1650.0 | 博轩\S1 | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 25KG 草酸 | 10 | 1580.0 | 帮洁\25KG | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |