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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********267********2025000806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5531 抽杆夹文件夹 | 得力/deli5531, | 个 | 100.00 | 1.2 | 120 |
| 2 | 得力 S123 中性笔 | 得力/deliS123, | 盒 | 12.00 | 7.2 | 86.4 |
| 3 | 霞光 A3 10丝 塑封膜 | 霞光A3 10丝, | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli21901, | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 5 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050, | 盒 | 50.00 | 1 | 50 |
| 6 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 得力/deli5534, | 只 | 150.00 | 1 | 150 |
| 7 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 得力/deli5534, | 只 | 100.00 | 1.7 | 170 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 9 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102, | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
| 10 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78981, | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 11 | 得力 9375 复写纸 | 得力/deli9375, | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 12 | 晨光 APY1DK78 记事本会议记录 | 晨光/M GAPY1DK78, | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
| 13 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684, | 个 | 96.00 | 8.5 | 816 |
| 14 | 天章 a4 210g封面纸 | 天章/TANGOA4 210克, | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 15 | 得力 5680 档案盒 | 得力/deli5680, | 个 | 40.00 | 4.5 | 180 |
| 16 | 得力 9874 印油 | 得力/deli9874, | 件 | 12.00 | 4 | 48 |
| 17 | 得力 8487 票夹/长尾夹19mm | 得力/deli8487, | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
| 18 | 得力 1511 电子计算器 | 得力/deli1511, | 台 | 8.00 | 54 | 432 |
| 19 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 20 | 得力 S507 马克笔 | 得力/deliS507, | 盒 | 14.00 | 10 | 140 |
| 21 | 得力 S01-A 中性笔 | 得力/deliS01-A, | 盒 | 12.00 | 22.8 | 273.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹学红
联系电话: 138****7098
传真:
地址: 修****居委会大园街141号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: