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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00217
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 墨水原装002墨水 | 爱普生/Epson002墨水 | 瓶 | 1.00 | 300 | 300 |
| 2 | 长城 GW-6000SW 电源 | 长城/GREAT WALLGW-6000SW | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
| 3 | 惠普 88A 惠普 88A 惠普 88A 硒鼓 | 惠普/HP88A | 支 | 1.00 | 160 | 160 |
| 4 | 公牛 GN-402 公牛GN-402 插座 接线板拖线板插排插线板 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 1.00 | 47 | 47 |
| 5 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 U盘32GB USB3.0 U盘CZ73 酷铄 小巧便携 安全加密 学习办公优盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z35 | 只 | 1.00 | 33 | 33 |
| 6 | 得力 7378 打印/复印纸 | 得力/deli7378 | 盒 | 10.00 | 180 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖为敏
联系电话: ****913****
传真:
地址: **市**区**大道469号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**大道618号店面
附件信息: