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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025001012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5855 文件夹 14mm 10只装 | 得力/deli5855, | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 6位总控 | 公牛/BULLGN-609 3米, | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 3 | 公牛 GN-218 电源插座 10位总控全长3米 | 公牛/BULLGN-218, | 个 | 1.00 | 116 | 116 |
| 4 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 粒 | 10.00 | 6.9 | 69 |
| 5 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 粒 | 10.00 | 6.9 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗娜娜
联系电话: 151****4670
传真:
地址: **市**镇**村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼