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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********952********2025000604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 广博 A6399 文件袋 | 广博/GuangboA6399, | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
| 2 | 得力 6009 办公家用生活剪刀 1把 办公用品 | 得力/deli6009, | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 得力 0018 金属回形针(100枚/盒)10盒装 | 得力/deli0018, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 晨光 ABS92741 4号文具25mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 【48只/筒】 | 晨光/M GABS92741, | 筒 | 5.00 | 14 | 70 |
| 5 | 晨光 ABS92743 文具15mm彩色长尾夹6号 60只/罐 | 晨光/M GABS92743, | 筒 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 禹刚
联系电话: 180****7281
传真:
地址: **省**市**区,东太大道321号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: