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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3750
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 封面硬纸 | 55 | 440.0 | 得力/deli\牛皮纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6817 白板笔 | 50 | 475.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 全开图画纸 素描纸 | 25 | 250.0 | 晨光/M G\全开图画纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HM331-36 马克笔 | 58 | 1450.0 | 得力/deli\HM331-36 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1008 水笔 | 100 | 188.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL-S822 水笔笔芯 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7903 学生用笔记本 | 58 | 290.0 | 得力/deli\7903 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8308 文件袋 | 150 | 1500.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 50 | 750.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 40 | 160.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5301 文件夹 | 60 | 420.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 20 | 2980.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |