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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0438x****1601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 Z7501 打印/复印纸 | 得力/deliZ7501 | 箱 | 10.00 | 240 | 2400 |
| 2 | 南韩 25g 胶水 | 南韩25g | 瓶 | 20.00 | 4 | 80 |
| 3 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 | 把 | 11.00 | 5 | 55 |
| 4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 节 | 60.00 | 3 | 180 |
| 5 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 晨光/M GADM92989 | 个 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 6 | 晨光中性笔办公K35墨蓝0.5 | 晨光/M GK35 | 支 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 7 | 真彩/Truecolor 1911A中性笔 | 真彩/Truecolor1911A | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨春婷
联系电话: 187****2153
传真:
地址: **维吾尔自治区****县文化西路23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: