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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6570
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 80×60mm 收银纸 | 4 | 480.0 | 天章/TANGO\80×60mm | 验收通过 | |
| 2 | 得力 12003 标签打印纸/条码纸 | 100 | 500.0 | 得力/deli\12003 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 47 墨盒 | 4 | 240.0 | 惠普/HP\47 | 验收通过 | |
| 4 | 夏普 MX-561CT 粉盒 | 2 | 1500.0 | 夏普/Sharp\MX-561CT | 验收通过 | |
| 5 | 联想 台式机 DDR4 3200 8GB 内存 | 3 | 480.0 | 联想/lenovo\台式机 DDR4 3200 8GB | 验收通过 | |
| 6 | 希捷 ST8000NM017B 机械硬盘 | 4 | 3920.0 | 希捷/Seagate\ST8000NM017B | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |