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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3968
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冠群 票据粘存卡、出纳汇总表 | 10 | 35.0 | 冠群\3333 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPB2401 中性笔 | 98 | 1960.0 | 晨光/M G\AGPB2401 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BP103 笔记本 | 99 | 99.0 | 得力/deli\BP103 | 验收通过 | |
| 4 | 莱特 3015 费用报销单 | 10 | 38.0 | 莱特\3015 | 验收通过 | |
| 5 | 冠群 备课本、入学凭证 | 400 | 1240.0 | 冠群\6666 | 验收通过 | |
| 6 | 益思 70g A4 打印/复印纸 | 7 | 1365.0 | 益思/UPM Yes\70g A4 | 验收通过 | |
| 7 | 湘期HP2612A硒鼓 | 15 | 2700.0 | 湘期\HP2612A硒鼓 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |