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订单:SCZG-371********36384,于:2025-03-19 09:59进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**区新区街道鲁化路西****1号商业街2层
成交金额:2244.00,大写(人民币):贰仟贰佰肆拾肆元整
| 1 | 篮球 | 国产 5#橡胶 篮球 | 国产 | 5#橡胶 | 11 | ¥58.0000 | ¥638.00 |
| 2 | 拖把 | 国产 平板 拖把 | 国产 | 平板 | 25 | ¥23.0000 | ¥575.00 |
| 3 | 签字笔 | 得力/deli S766 签字笔 | 得力/deli | S766 | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
| 4 | 签字笔 | 得力/deli 6916黑/红/蓝 签字笔 | 得力/deli | 6916黑/红/蓝 | 30 | ¥10.0000 | ¥300.00 |
| 5 | 扫把簸萁 | 国产 簸箕 扫把簸萁 | 国产 | 簸箕 | 25 | ¥9.0000 | ¥225.00 |
| 6 | 干电池 | 国产 充电电池 干电池 | 国产 | 充电电池 | 20 | ¥7.0000 | ¥140.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 6372 胶水 4 | 得力/deli | 6372 | 12 | ¥3.0000 | ¥36.00 |
| 8 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号/7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号/7号 | 48 | ¥2.5000 | ¥120.00 |
| 9 | 黑板 | 国产 板擦 黑板 | 国产 | 板擦 | 30 | ¥2.0000 | ¥60.00 |
联系人:中心小学
联系方式:135****8857
采购单位:****
2025年04月15日