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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4502
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S828 中性笔 | 4 | 120.0 | 得力/deli\S828 | 验收通过 | |
| 2 | 冠群 票据粘存卡、出纳汇总表 | 2 | 7.0 | 冠群\3333 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 SZ600201 差旅报销单 | 2 | 7.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 4 | 得力DLSX-S138速干中性笔0.5mm子弹头(黑) (单位:支) | 3 | 108.0 | 得力/deli\DLSX-S138 | 验收通过 | |
| 5 | 冠群 备课本、入学凭证 | 2 | 12.4 | 冠群\6666 | 验收通过 | |
| 6 | 益思 70g A4 打印/复印纸 | 2 | 390.0 | 益思/UPM Yes\70g A4 | 验收通过 | |
| 7 | 湘期HP2612A硒鼓 | 2 | 360.0 | 湘期\HP2612A硒鼓 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |