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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5457
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冠群 票据粘存卡、出纳汇总表 | 2 | 7.0 | 冠群\3333 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPB7101 中性笔 | 4 | 60.0 | 晨光/M G\AGPB7101 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 78981 四联文件栏 | 2 | 76.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 FM153 A4凭证封面 | 43 | 817.0 | 西玛/simaa\FM153 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 1888-2 档案袋 | 8 | 32.0 | 三益档案/SANISY\1888-2 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33225 得力 美工刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\33225 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 1 | 15.5 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 8 | 益思 70g A4 打印/复印纸 | 1 | 195.0 | 益思/UPM Yes\70g A4 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 奖状框 | 18 | 648.0 | 得力/deli\2554 | 验收通过 | |
| 10 | 红双喜/DHS 403羽毛球 | 1 | 52.0 | 红双喜/DHS\403 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光A4木制切纸刀ASSN2209 | 1 | 126.31 | 晨光/M G\ASSN2209 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |