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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1879
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33350 标签纸 | 1 | 12.59 | 得力/deli\33350 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针 100枚 | 70 | 105.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0013 订书钉 23/13 1000枚/盒 | 70 | 105.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 4 | 马利 H-D0011-608 速写本 笔记本 8K 60页 | 30 | 420.0 | 马利/Marie's\H-D0011-608 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 A4粘扣档案盒 75mm 背宽0.8mm | 50 | 600.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 CF228A 硒鼓 | 4 | 1120.0 | 格之格\CF228A | 验收通过 | |
| 7 | 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 | 8 | 560.0 | 科思特/KST\HP 2612A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |