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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华恺之星 YK018 家用梯/脚凳 | 华恺之星YK018 | 张 | 5.00 | 19 | 95 |
| 2 | 得力 11913 收银纸 | 得力/deli11913 | 卷 | 64.00 | 9 | 576 |
| 3 | 固成手提式 垃圾袋 | 固成固成手提式 | 扎 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 尖兵 B4 70g 打印/复印纸 | 尖兵B4 70g | 件 | 2.00 | 160 | 320 |
| 5 | 茶花 305002 保鲜膜/保鲜袋 | 茶花305002 | 卷 | 2.00 | 6 | 12 |
| 6 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 4.00 | 6 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏瑶
联系电话: ****994****
传真:
地址: 麻田镇月形街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****社区(圣岗路)21号
附件信息: