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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml*24 | 箱 | 20.00 | 35 | 700 |
| 2 | 得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) | 得力/deli5623ES | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 3 | 得力/deli 8552 票夹/长尾夹41mm | 得力/deli8552 | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 4 | 得力/deli 3572 复印纸标王双面复印纸(A4-70g-8包)(包) | 得力/deli3572 | 包 | 10.00 | 160 | 1600 |
| 5 | 公牛/BULL GN-604 多功能插座 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 10.00 | 79 | 790 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王泓
联系电话: ****597****
传真:
地址: ****政府大楼三楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县******工会****商行
附件信息: