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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********560********2025001040
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 /deli 63102报告夹 白色/混色抽杆夹 2.5CM拉杆夹 5个/装 | 得力/deli63102, | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 2 | 晨光 ABS916K7 文具钉书机 12号商务型省力订书机 普惠型省力金属订书器 单个/装 | 晨光/M GABS916K7, | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 得力 9863 ** 82mm透明圆形财务快干印泥 (红色) 单个/装 | 得力/deli9863, | 只 | 4.00 | 5.5 | 22 |
| 4 | 晨光(M G) 文具 180mm办公家用中号手工剪刀 办公用品 单把装 ASSN2249 | 晨光/M GASSN2249, | 把 | 2.00 | 4.9 | 9.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾新月
联系电话: 133****5433
传真:
地址: ****中心第二办公区西楼4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: