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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 蓝月亮洗衣液3kg | 12 | 540.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗衣液3Kg | 验收通过 | |
| 2 | 清风 清风卷纸 | 12 | 336.0 | 清风/KYFEN\清风卷纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 收纳箱 带盖 | 2 | 176.0 | 得力/deli\收纳桶 | 验收通过 | |
| 4 | 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅毛巾 **长绒棉毛巾两条装 | 12 | 240.0 | 洁丽雅/grace\素色毛巾 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文件袋 宜柯竖纹文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\文件夹 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |