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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7467
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9555 垃圾桶 | 30 | 270.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 2 | 超焰 0101 垃圾袋 | 18 | 4320.0 | 超焰\0101 | 验收通过 | |
| 3 | 环特 大号 垃圾袋 | 40 | 10400.0 | 环特\大号 | 验收通过 | |
| 4 | 魅祥 胶棉拖把 | 40 | 1600.0 | 魅祥\棉拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 顺美 马桶刷/厕所刷 | 60 | 480.0 | 顺美\厕所刷 | 验收通过 | |
| 6 | 星空 铲刀 | 8 | 96.0 | 星空\123 | 验收通过 | |
| 7 | 冰禹 火钳 | 100 | 800.0 | 冰禹\火钳 | 验收通过 | |
| 8 | ** 铲刀 | 24 | 720.0 | **\铁铲 | 验收通过 | |
| 9 | 卫洋 扫把 扫把 | 400 | 2400.0 | 卫洋\扫把 | 验收通过 | |
| 10 | 三琪 SQM3857 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 300.0 | 三琪\SQM3857 | 验收通过 | |
| 11 | 奇正 胶棉拖把 | 20 | 300.0 | 奇正\802 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |