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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2025001008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美家日记 110CM 平板拖把 大号尘推 1把 | 美家日记110CM, | 把 | 2.00 | 60 | 120 |
| 2 | 李字牌 檀香型 蚊香 | 李字牌檀香型, | 箱 | 30.00 | 4 | 120 |
| 3 | 黑猫 500g 洁厕剂 厕必净 | 黑猫/HIMORE500g, | 瓶 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 得力 779 有线电话机 | 得力/deli779, | 台 | 2.00 | 100 | 200 |
| 5 | 冰禹 BYrl-11 透明胶带 | 冰禹BYrl-11, | 卷 | 21.00 | 10 | 210 |
| 6 | 得力 27028 文件袋 | 得力/deli27028, | 组 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 万国辉
联系电话: 159****4682
传真:
地址: **市**区**路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: