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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9594
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7952 胶装本 | 73 | 73.0 | 得力/deli\7952 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 K3511 签字笔 | 73 | 73.0 | 齐心/Comix\K3511 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 4 | 112.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 彩色拉链袋 | 73 | 73.0 | 得力/deli\拉链袋 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |