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订单:SCZG-371********68691,于:2025-04-16 12:08进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:保障中心3月份办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**区新区街道鲁化路西****1号商业街2层
成交金额:609.00,大写(人民币):陆佰零玖元整
四、主要标的信息| 1 | 路由器 | 普联/TP-LINK TL-XDR5430易展版 路由器 | 普联/TP-LINK | TL-XDR5430易展版 | 1 | ¥280.0000 | ¥280.00 |
| 2 | 签字笔 | 得力/deli S656 签字笔 | 得力/deli | S656 | 4 | ¥24.0000 | ¥96.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 8556 票夹 | 得力/deli | 8556 | 2 | ¥13.5000 | ¥27.00 |
| 4 | 账本 | 国产 账页 明细账页001 账本 | 国产 | 账页 明细账页001 | 2 | ¥10.0000 | ¥20.00 |
| 5 | 胶带 | 得力/deli 30323透明60mm*6y 胶带 | 得力/deli | 30323透明60mm*6y | 4 | ¥6.0000 | ¥24.00 |
| 6 | 垃圾袋 | 得力/deli 33071 垃圾袋 | 得力/deli | 33071 | 10 | ¥6.0000 | ¥60.00 |
| 7 | 账本 | 国产 账皮 16K 账本 | 国产 | 账皮 16K | 10 | ¥5.0000 | ¥50.00 |
| 8 | 口取纸 | 得力/deli 9076 口取纸 | 得力/deli | 9076 | 6 | ¥3.0000 | ¥18.00 |
| 9 | 订书钉 | 得力/deli 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 6 | ¥3.0000 | ¥18.00 |
| 10 | 胶水 | 得力/deli 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 2 | ¥3.0000 | ¥6.00 |
| 11 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号/7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号/7号 | 4 | ¥2.5000 | ¥10.00 |
联系人:单主任
联系方式:****588
采购单位:****
2025年04月16日