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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2025000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8554 长尾夹 | 得力/deli8554, | 筒 | 21.00 | 15 | 315 |
| 2 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553, | 筒 | 21.00 | 12 | 252 |
| 3 | 得力 7084 2B 素描绘图铅笔 | 得力/deli7084, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色, | 盒 | 10.00 | 22.3 | 223 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 兰静
联系电话: 152****8707
传真:
地址: **区林**路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: