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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********251603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 太阳膜刀片 | 无品牌太阳膜刀片 | 盒 | 1.00 | 95 | 95 |
| 2 | 大板刷子 | 无品牌大板刷 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 轮胎长柄刷子 | 无品牌轮胎长柄刷 | 个 | 10.00 | 17 | 170 |
| 4 | 座椅细缝刷子 | 无品牌座椅细缝刷 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 5 | 贝诺 002 牙刷 | 贝诺002 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 6 | 大块眼镜布 | 无品牌大块眼镜布 | 块 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | USL 太阳膜 | 无品牌太阳膜 | 卷 | 10.00 | 900 | 9000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔宝君
联系电话: 158****3233
传真:
地址: **市磐呼路108号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: