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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8564
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 万用手册 | 28 | 700.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 225.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 3 | 晨好 分页纸/索引纸 | 100 | 100.0 | 晨好\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 450.0 | 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 水拖 | 50 | 2250.0 | 大卫\M9 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |