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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****文具店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025001016
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30249 透明胶带 | 得力/deli30249, | 卷 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 晨光/M GACP901AU, | 盒 | 35.00 | 12 | 420 |
| 3 | 德旺 5518 小号抽杆夹 报告夹 | 德旺5518, | 个 | 45.00 | 1 | 45 |
| 4 | 霞光 A4 7丝 220x307MM 透明高清塑封膜 | 霞光A4 7丝, | 包 | 5.00 | 24 | 120 |
| 5 | 掌握 GMM92804 36色丙烯马克笔 | 掌握/GraspGMM92804, | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 6 | 青竹画材 24色 油画棒 | 青竹画材/Chinjoo24色, | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
| 7 | 公牛 GN-605 3米多功能插座 | 公牛/BULLGN-605, | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园
联系电话: 181****1848
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: