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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5446
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYD269J PU/PVC笔记本 | 150 | 1200.0 | 晨光/M G\APYD269J | 验收通过 | |
| 2 | 得力 68602 浆糊/胶水 | 2 | 8.0 | 得力\68602 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 胶棒 | 60 | 300.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0252 订书机 | 4 | 48.0 | 得力/deli\0252 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹3# | 20 | 300.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92720 订书钉 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92720 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASS91312 剪刀 | 5 | 30.0 | 晨光/M G\ASS91312 | 验收通过 | |
| 8 | 电子计算器 晨光计算器语音型ADG98120 | 4 | 140.0 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 听课本 | 100 | 500.0 | 得力/deli\74264A-2 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 簸箕 | 80 | 1040.0 | 茶花\580874 | 验收通过 | |
| 11 | 爱家宝 369852 平板拖把 | 50 | 600.0 | 爱家宝\369852 | 验收通过 | |
| 12 | 李字 无烟檀香型蚊香 蚊香/蚊香液 | 35 | 175.0 | 李字\无烟檀香型蚊香 | 验收通过 | |
| 13 | 清亮 580974 杯子 | 5 | 400.0 | 清亮\580974 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM94584 纽扣袋晨光斜纹纽扣袋白ADM94584 | 80 | 160.0 | 晨光/M G\ADM94584 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ASC99371 晨光光荣花奖状16开(50张/包)ASC99371 | 50 | 400.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm(12支/盒) | 480 | 480.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |