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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8573
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 3 | 47.4 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 300008 垃圾袋 | 10 | 148.0 | 茶花\300008 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 蚊香/蚊香液 | 10 | 148.0 | 超威\蚊香 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 20 | 716.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 30 | 897.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg | 验收通过 | |
| 6 | 维达 8包*3层120抽 抽纸 | 10 | 278.0 | 维达/Vinda\8包*3层120抽 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 1680克12卷4层 卷筒纸 | 5 | 134.0 | 维达/Vinda\1680克12卷4层 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |