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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2349
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 帮洁 工业用清洗剂,除胶剂 | 10 | 180.0 | 帮洁\清洗剂 | 验收通过 | |
| 2 | 军印 锄头 | 3 | 105.0 | 军印\带柄锄头 | 验收通过 | |
| 3 | 财兴 美纹纸胶带,双面胶 | 10 | 20.0 | 财兴\美纹胶2cm*15y | 验收通过 | |
| 4 | 福源 簸箕,灰斗 | 10 | 100.0 | 福源\012 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 夹子/收纳夹子,长尾夹 | 15 | 270.0 | 齐心/Comix\长尾 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 夹子/收纳夹子,长尾夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 7 | 铭胜 铲刀,铲子 | 10 | 72.0 | 铭胜\005 | 验收通过 | |
| 8 | 顺兴 火钳,铁夹,铁钳 | 10 | 100.0 | 顺兴\0398 | 验收通过 | |
| 9 | 福源 扫把,塑料扫把 | 40 | 400.0 | 福源\089 | 验收通过 | |
| 10 | 星宇 通用手套,纱手套 | 300 | 600.0 | 星宇\018 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 2号2粒*2 普通干电池 普通干電池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\2号2粒*2 | 验收通过 | |
| 12 | 加厚钢铲,特大铲子, | 5 | 125.0 | 军印\808 | 验收通过 | |
| 13 | 博文 7810 PU/PVC笔记本 活页笔记本 | 15 | 585.0 | 博文/bowen\7810 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光标准7.5m钢卷尺AHT99104 | 2 | 49.22 | 晨光/M G\AHT99104 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |