赤峰市公安局松山区分局赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2025年04月16日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-901277
二、合同名称:********分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:********分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):********分局

地址:**自治区_**市_****分局****派出所

联系方式:139****1655

供应商(乙方):****

地址:****供销社楼下西侧

联系方式:199****2229

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 氟,采购数量:4.0000; 4(个) 60.00 240.00
2 动平衡,采购数量:2.0000; 2(个) 20.00 40.00
3 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
4 正时套装,采购数量:1.0000; 1(套) 380.00 380.00
5 化清,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
6 膨胀阀,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
7 膨胀阀胶圈,采购数量:4.0000; 4(个) 15.00 60.00
8 刹车灯泡,采购数量:2.0000; 2(个) 15.00 30.00
9 水箱下导流板,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
10 下支臂左右,采购数量:2.0000; 2(支) 210.00 420.00
11 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(次) 120.00 120.00
12 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
13 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 80.00 160.00
14 专用卡子,采购数量:5.0000; 5(个) 8.00 40.00
15 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 298.00 298.00
16 氟管专用密封圈,采购数量:5.0000; 5(个) 5.00 25.00
17 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
18 轮胎,采购数量:2.0000; 2(条) 390.00 780.00
19 蒸发箱,采购数量:1.0000; 1(个) 680.00 680.00
20 搭表台工时,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
21 氟油,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
22 松锈剂,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
23 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
24 叶子板内衬,采购数量:2.0000; 2(个) 90.00 180.00

合同金额: 4653.00元,大写(人民币):肆仟陆佰伍拾叁元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 氟,采购数量:4.0000; 4(个) 60.00 240.00
2 动平衡,采购数量:2.0000; 2(个) 20.00 40.00
3 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
4 正时套装,采购数量:1.0000; 1(套) 380.00 380.00
5 化清,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
6 膨胀阀,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
7 膨胀阀胶圈,采购数量:4.0000; 4(个) 15.00 60.00
8 刹车灯泡,采购数量:2.0000; 2(个) 15.00 30.00
9 水箱下导流板,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
10 下支臂左右,采购数量:2.0000; 2(支) 210.00 420.00
11 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(次) 120.00 120.00
12 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
13 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 80.00 160.00
14 专用卡子,采购数量:5.0000; 5(个) 8.00 40.00
15 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 298.00 298.00
16 氟管专用密封圈,采购数量:5.0000; 5(个) 5.00 25.00
17 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
18 轮胎,采购数量:2.0000; 2(条) 390.00 780.00
19 蒸发箱,采购数量:1.0000; 1(个) 680.00 680.00
20 搭表台工时,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
21 氟油,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
22 松锈剂,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
23 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
24 叶子板内衬,采购数量:2.0000; 2(个) 90.00 180.00

合同金额: 4653.00元,大写(人民币):肆仟陆佰伍拾叁元整

八、验收日期:2025年04月16日
九、验收组成员:王小亮、牟娜娃
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:

********分局

2025年04月16日

招标进度跟踪
2025-04-16
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