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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001042
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 移动硬盘盒 | 个 | 2.00 | 40 | 80 | |
| 2 | 标签机充电器 | 个 | 4.00 | 35 | 140 | |
| 3 | USB转Console线 | 根 | 2.00 | 65 | 130 | |
| 4 | 移动硬盘盒 | 个 | 2.00 | 65 | 130 | |
| 5 | 笔记本电脑包 | 个 | 10.00 | 46 | 460 | |
| 6 | 光纤测试笔 | 支 | 2.00 | 49 | 98 | |
| 7 | 服务器内存 | 张 | 8.00 | 356 | 2848 | |
| 8 | 服务器SATA机械硬盘 | 块 | 4.00 | 400 | 1600 | |
| 9 | HDMI转DVI接头线 | 根 | 5.00 | 45 | 225 | |
| 10 | Type-c多功能转换器 | 个 | 20.00 | 150 | 3000 | |
| 11 | 移动光驱 | 个 | 10.00 | 188 | 1880 | |
| 12 | 录音笔 | 支 | 10.00 | 360 | 3600 | |
| 13 | 方块电池 | 块 | 10.00 | 13 | 130 | |
| 14 | 扎带 | 包 | 20.00 | 28 | 560 | |
| 15 | 光盘 | 盒 | 20.00 | 100 | 2000 | |
| 16 | 光盘袋 | 包 | 10.00 | 10 | 100 | |
| 17 | HDMI分配器 | 个 | 5.00 | 115 | 575 | |
| 18 | 打印机墨粉/碳粉 | 个 | 10.00 | 199 | 1990 | |
| 19 | 装订针 | 盒 | 2.00 | 650 | 1300 | |
| 20 | 入耳式耳机 | 对 | 20.00 | 38 | 760 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黎进军
联系电话: 180****9739
传真:
地址: **市**区广顺路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: