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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1F263****25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 五江 7806 保温壶 暖瓶 暖壶3.2L | 五江/WJ7806 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 2 | 得力7442多瑙河复印纸(A4-70g-8包)(包) | 得力/deli7442 | 箱 | 10.00 | 180 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马慧
联系电话: 152****7676
传真: 0901-****110
地址: ****服务大厅A区2楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: