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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025000402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 草酸 | 优品卫草酸浓缩溶液500g, | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 公牛 GN-603 双排插板 | 公牛/BULLGN-603, | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
| 3 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 件 | 30.00 | 3 | 90 |
| 4 | 晨光 F16360 学生用笔记本 | 晨光/M GF16360, | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢荣
联系电话: 133****2845
传真:
地址: **市新仁苗族乡文化村跃进组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: