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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 保鲜盖 | 无品牌保鲜盖子 | 个 | 200.00 | 4.5 | 900 |
| 2 | 苏泊尔 SW-CBJ27 饮水机茶吧机 | 苏泊尔/SUPORSW-CBJ27 | 台 | 1.00 | 298 | 298 |
| 3 | 得力 标志牌/提示牌 | 得力/deliTF111V | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 4 | 红地毯 地毯 | 无品牌红地毯 | 米 | 42.00 | 10 | 420 |
| 5 | ** 702 雨鞋 | **702 | 双 | 3.00 | 36 | 108 |
| 6 | 得力 8967 保温壶 | 得力/deli8967 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贺林华
联系电话: ****990****
传真:
地址: 琴亭镇曙光村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县琴亭镇文丰路
附件信息: