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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00214
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | PU/PVC笔记本 PU/PVC笔记本 | 无品牌PU/PVC笔记本 | 本 | 10.00 | 23 | 230 |
| 2 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP540 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 3 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPMV7408 | 根 | 1440.00 | 1.5 | 2160 |
| 4 | 3M bopp胶带 | 3M48mm | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 5 | 得力 S502 记号笔/粗笔 | 得力/deliS502 | 套 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
| 6 | 得力 旗帜 | 得力/deli3222-2 | 面 | 6.00 | 50 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付昆
联系电话: ****935****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市江****机关小区
附件信息: