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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00210
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力(deli)固体胶固体胶棒胶水 儿童学生用品 办公用品 7102 21g 中号 | 得力/deli7102 | 支 | 10.00 | 2.2 | 22 |
| 2 | 楚航1只20mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳8220 | 楚航8220 | 个 | 30.00 | 9.48 | 284.4 |
| 3 | 楚航40只19mm彩色长尾夹票夹 5#金属燕尾夹票据夹子 8205 | 楚航8205 | 盒 | 4.00 | 14.45 | 57.8 |
| 4 | 晨光(M G)小号铝合金美工刀壁纸刀裁纸刀9mm颜色随机ASS91314 【3把装】 | 晨光/M GASS91314 | 把 | 4.00 | 14 | 56 |
| 5 | 易利丰 4K卡纸10张 | 易利丰/elifo4K | 张 | 4.00 | 10 | 40 |
| 6 | 易利丰 4K卡纸10张 | 易利丰/elifo4K | 张 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张立华
联系电话: ****969****
传真:
地址: **县**镇圩镇1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县泉江镇文献街肖冬平屋
附件信息: