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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号 碱性电池1粒 7号电池 | 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 2 | 得力 P00018 回形针(100枚/盒) | 得力/deliP00018 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 维达 3层130抽*6包 抽纸 | 维达/Vinda3层130抽*6包 | 提 | 40.00 | 24 | 960 |
| 4 | 勤诺斯 200mm 票夹/长尾夹 | 勤诺斯200mm | 个 | 12.00 | 6.5 | 78 |
| 5 | 齐心(COMIX)A206N文件夹 | 齐心/Comix齐心(COMIX)A206N | 个 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 6 | 晨光 K35 蓝 晨光/M G AGPH2601 0.5mm优品系列水笔中性笔学生水性笔签字笔黑色 | 晨光/M GK35 蓝 | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐锦梅
联系电话: ****793****
传真:
地址: ****中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****花园2号楼N017号商铺
附件信息: