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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2298
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2001 美工刀 | 10 | 35.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 6981 250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 100只装 | 10 | 110.0 | 西玛/simaa\6981 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 多瑙河 A4 80g 打印/复印纸 复印纸 打印纸 | 4 | 800.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 80g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63209 档案盒 | 10 | 180.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWG97003 胶水 | 5 | 65.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92734 长尾夹 | 6 | 45.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASS91420 剪刀 | 5 | 35.0 | 晨光/M G\ASS91420 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |