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****关于折纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于折纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:范松
项目联系电话:0903-****499
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县新**福利小区综合办公楼
采购单位联系人和联系方式:范松:180****3277
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****36051
采购单位预算编码:153002
三、成交信息
成交日期:2025年4月17日
总成交金额(元):3380 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区******县新**文化东路36****花园20号商铺 | 3380.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 A4 折纸/手工纸 | 晨光/M G | A4 | 9 | 200.0 | 1800.0 | |
| 2 | 亚信 291 印油/印泥/** | 亚信 | 291 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 3 | 剪刀 先锋1029其他办公用品 | 先锋 | 1029 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 4 | **之星 B-9900 电子计算器 | **之星 | B-9900 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 5 | 绿伞 84 家居消毒液 | 绿伞/LS | 84 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 6 | 得力 0477 订书机 | 得力/deli | 0477 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
| 7 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deli | TP529 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 8 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deli | TP529 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 9 | 齐心 Q310-1 报告夹 抽杆夹 | 齐心/Comix | Q310-1 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 10 | 齐心 MJ2410 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 齐心/Comix | MJ2410 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 11 | 三木 8102 别针/回形针/大头针 | 三木/Sunwood | 8102 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 12 | 绿伞 厕洁灵550g 洁厕剂 洁厕灵 | 绿伞/LS | 厕洁灵550g | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 13 | 妙洁 MTC1 抹布 | 妙洁/magic | MTC1 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 14 | 得力 S966-2B 铅笔/2B 像皮 | 得力/deli | S966-2B | 14 | 1.0 | 14.0 | |
| 15 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 16 | 金来 JL-825 档案盒 | 金来 | JL-825 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 17 | 文书雅 KF-1035 -WS-355中性笔 笔 按动笔 | 文书雅 | ws-355 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 18 | 晶森档案封皮、有字、无字 | 晶森/JINGSEN | A4 | 300 | 1.0 | 300.0 | |
| 19 | 全一发胶带6公分2.5其他 | 全一 | 6000 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: