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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8296
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 马克杯 | 25 | 250.0 | **\普通骨瓷杯 | 验收通过 | |
| 2 | 美的电饭煲MB-40LR80 | 1 | 600.0 | 美的/Midea\MB-40LR80 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g*3 洗手液 | 2 | 110.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*3 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 刷子 | 6 | 60.0 | 茶花\厕刷 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 抹布 | 34 | 272.0 | 洁丽雅/grace\2022 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 胶棉拖把 | 7 | 280.0 | 好媳妇\2021 | 验收通过 | |
| 7 | 家居消毒液 蓝月亮 84消毒液1.2kg(瓶) | 2 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 折纸/手工纸 | 3 | 600.0 | 得力\A3 | 验收通过 | |
| 9 | 苏泊尔 SF50FC643 电饭煲 | 1 | 200.0 | 苏泊尔/SUPOR\SF50FC643 | 验收通过 | |
| 10 | 金兵纸杯 | 6 | 48.0 | 金兵\120只 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |