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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9224
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 环美 课业本/教学用本 | 100 | 300.0 | 环美\32K | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 贴纸 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\YS-10 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 50 | 400.0 | 得力/deli\YC117-2 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94519 文件夹 | 80 | 200.0 | 晨光/M G\ADM94519 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\AJDN7669 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASG97168 胶棒 | 200 | 600.0 | 晨光/M G\ASG97168 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |