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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63479 文件袋 | 180 | 540.0 | 得力/deli\63479 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7652 胶装本 | 180 | 540.0 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8308 文件袋 | 1 | 1.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 lq160 扫把 | 30 | 540.0 | 得力\lq160 | 验收通过 | |
| 5 | 五月花 A182200 卫生间专用擦手纸 | 90 | 720.0 | 五月花/MAY FLOWER\A182200 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18173 插座 | 1 | 28.0 | 得力\18173 | 验收通过 | |
| 7 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 1 | 25.0 | 张小泉\HBS-198 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 定制/广告杯 | 10 | 120.0 | 得力\ll16 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 垃圾筒 | 20 | 240.0 | 得力\PG306 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 胶棉拖把 | 8 | 400.0 | 得力/deli\LQ139 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9573 垃圾袋 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |