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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 神火 强光手电筒 | 1 | 65.0 | 神火\L3-D | 验收通过 | |
| 2 | 标函 | 10 | 25.0 | 其他家\10582 | 验收通过 | |
| 3 | 格莱德 水壶 | 7 | 455.0 | 格莱德\WKF-318S | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 塑料 | 50 | 1600.0 | 茶花\109001 | 验收通过 | |
| 5 | 禧天龙 化妆品收纳盒/包 | 4 | 260.0 | 禧天龙\X-6320 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 台灯 | 1 | 90.0 | 得力\lf116 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 lq160 扫把 | 10 | 180.0 | 得力\lq160 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5952 档案袋 | 15 | 300.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 9 | 五月花 A182200 卫生间专用擦手纸 | 30 | 240.0 | 五月花/MAY FLOWER\A182200 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 教学仪器 | 50 | 125.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 MR2150-01 抽纸 | 10 | 200.0 | 得力/deli\MR2150-01 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5603 得力 5603 档案盒 | 40 | 480.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 定制/广告杯 | 20 | 240.0 | 得力\ll16 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 垃圾筒 | 20 | 240.0 | 得力\PG306 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9879 得力 9879 光敏印油 红 | 2 | 20.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 | 20 | 50.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 17 | 金伟利 JWL 保鲜桶 | 1 | 280.0 | 金伟利 JWL\50ml | 验收通过 | |
| 18 | 得力 胶棉拖把 | 10 | 500.0 | 得力/deli\LQ139 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 牛皮信封 | 20 | 100.0 | 得力/deli\3421 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |