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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1477
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 家居消毒液 84消毒液马头 568克 消毒液 20瓶/件 | 20 | 40.0 | 马头\84消毒液马头 568克 消毒液 | 验收通过 | |
| 2 | 算术型计算器 晨光MG-166语音型计算器ADG98715 | 1 | 42.0 | 晨光/M G\ADG98715 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 U盘 128G | 1 | 71.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-128G-Z35 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 0234-A 茶水桶(垃圾桶)696 | 2 | 48.0 | 茶花\0234-A | 验收通过 | |
| 5 | 凯运 空气**剂 | 1 | 9.0 | 凯运\空气**剂 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光速干中性笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒 (支) ARP57501 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\ARP57501 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ARCN8287 免钉无痕粘钩 挂钩 | 5 | 30.0 | 晨光/M G\ARCN8287 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |