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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2025001027
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8308 文件袋 透明(10只/包) | 得力/deli8308, | 包 | 8.00 | 20 | 160 |
| 2 | 晨光 GP-1530 中性笔 大容量中性笔0.5mm葫芦头大白鲨水笔超长书写12支/盒 | 晨光/M GGP-1530, | 盒 | 8.00 | 28 | 224 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汤洋洋
联系电话: 186****3415
传真:
地址: **市**区中华北路238号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: