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****关于账本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郑**
项目联系电话:139****8691
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652828
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****花园路
采购单位联系人和联系方式:马志雄:187****9157
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****16510
采购单位预算编码:360201
三、成交信息
成交日期:2025年4月17日
总成交金额(元):1928 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********县2区-03#-00206(一中旁) | 1928.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 账本/账册/封面 | 无品牌 | 封面 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
| 2 | 会计档案凭证包角 折纸/手工纸/包角 | 无品牌 | 会计档案凭证包角 | 58 | 5.0 | 290.0 | |
| 3 | 牛皮纸袋 礼品袋/盒/塑料袋(信封) | 无品牌 | 牛皮纸袋 | 120 | 0.25 | 30.0 | |
| 4 | 得力 7092 胶棒(固体胶水) | 得力/deli | 7092 | 18 | 2.0 | 36.0 | |
| 5 | 得力 79900 印油/印泥/** | 得力/deli | 79900 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 6 | 得力 3844 装订耗材 | 得力/deli | 3844 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
| 7 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M G | HAGP0911 | 3 | 24.0 | 72.0 | |
| 8 | 和利金 档案夹、档案封面 | 和利金 | 无型号 | 180 | 2.0 | 360.0 | |
| 9 | 得力 22015 会计凭证档案盒 | 得力/deli | 22015 | 120 | 5.0 | 600.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: