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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4884
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3074 笔袋 | 100 | 1590.0 | 得力/deli\3074 | 验收通过 | |
| 2 | 朗捷 PLM-PZB-1846 PU/PVC笔记本 | 50 | 750.0 | 朗捷\PLM-PZB-1846 | 验收通过 | |
| 3 | 膳魔师 JNL-502 保温杯 | 20 | 1778.0 | 膳魔师/THERMOS\JNL-502 | 验收通过 | |
| 4 | 斯伯丁 77-176Y 篮球 | 10 | 1490.0 | 斯伯丁/Spalding\77-176Y | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |