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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优必利 5080 粉笔 | 优必利5080, | 盒 | 120.00 | 2 | 240 |
| 2 | 晨光 ARC925L8 计时器 定时器考研闹钟 秒表正倒计时器 时间管理器 颜色随机 | 晨光/M GARC925L8, | 个 | 5.00 | 24 | 120 |
| 3 | 茶花 洗脸盆惠尚加深塑料盆子 洗脚泡脚盆洗衣盆 116006 粉色 | 茶花116006, | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 支 | 360.00 | 2 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹启明
联系电话: 152****5540
传真:
地址: **市万峰林街道办乐立村三组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: