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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1075
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 簸箕 | 10 | 450.0 | 妙洁/magic\妙洁扫把簸箕组合 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 15 | 720.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-312 电源插座 | 1 | 87.0 | 公牛/BULL\GN-312 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 纸杯 | 1 | 290.0 | 茶花\260ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力8004切纸机裁刀12"*10"(棕)(把) | 1 | 108.0 | 得力/deli\8004 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 妙洁海绵拖把35mm | 5 | 340.0 | 妙洁/magic\MOJL35mm | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |