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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********557********2025000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2057 锌合金刀身自锁美工刀/裁纸刀 软胶把手 | 得力/deli2057, | 把 | 1.00 | 14.9 | 14.9 |
| 2 | ** 36*58cm纯白 手提食品袋垃圾袋7g 33个/扎 | **36*58cm纯白, | 扎 | 5.00 | 5.7 | 28.5 |
| 3 | 得力工具 不锈钢高精度电子数显游标卡尺150mm~300mm | 得力工具DL91300, | 把 | 2.00 | 310 | 620 |
| 4 | 得力 7156 彩色便利贴76*76mm-100张 | 得力/deli7156, | 包 | 5.00 | 2 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余桃
联系电话: 182****9545
传真:
地址: 新添寨北衙路38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: